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一、 *采购人名称: ********机关****中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9329
五、 *验收单位: ********机关****中心)
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装[ 6# 60只/筒 混装] | 100 | 1360.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 [ 常规12#订书钉24/6 1000枚/盒 ] | 10 | 200.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5624ES 档案盒 [A4加厚资料文件盒 背宽75mm] | 18 | 270.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0025 回形针 [银色回形针 100枚/盒] | 200 | 440.0 | 得力/deli\0025 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 21550 便签本[76*76mm便签本/记事贴] | 72 | 180.0 | 得力/deli\21550 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |