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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳帮手扫把套装 扫把 | 佳帮手佳帮手扫把套装 | 套 | 5.00 | 19 | 95 |
| 2 | 永冠 大卷胶带 胶带 | 永冠/yongguan大卷胶带 | 卷 | 8.00 | 12.5 | 100 |
| 3 | 晨日 001 扫把 | 晨日001 | 把 | 16.00 | 24 | 384 |
| 4 | 得力7092固体胶(白)(只) | 得力/deli7092 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
| 5 | 德旺 5618 报告夹 抽杆夹 拉杆夹 大 中 小 号 | 德旺5618 | 包 | 14.00 | 20 | 280 |
| 6 | 德旺 5618 报告夹 抽杆夹 拉杆夹 大 中 小 号 | 德旺5618 | 包 | 11.00 | 15 | 165 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛飞
联系电话: 180****7125
传真:
地址: **市古**路58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: