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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0273
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5680 档案盒20mmA4 1只 蓝色 | 20 | 150.0 | 得力/deli\5680 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 10 | 18.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒 | 10 | 216.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒) | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ZF448 多瑙河复印纸A4-75g-8包 | 5 | 825.0 | 得力/deli\ZF448 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7733 便签纸 76x76mm (单位:包) 淡黄 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒(蓝)(只) | 20 | 170.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 | 10 | 15.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 红色 | 2 | 12.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |