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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8057
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电脑维修 电脑配件 | 1 | 30.0 | 无品牌\电脑维修 | 验收通过 | |
| 2 | 斑马 ZC100 色带/碳带 | 2 | 880.0 | 斑马/ZEBRA\ZC100 | 验收通过 | |
| 3 | 电脑主板电池维修 | 1 | 40.0 | 无品牌\主板电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 20 | 30.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 DR-2350 DR-2325硒鼓 | 4 | 720.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 6 | 枪手 1器+1液(45ml) 蚊香液 | 2 | 35.0 | 枪手/GUNNER\1器+1液(45ml) | 验收通过 | |
| 7 | PVC卡片 | 5 | 325.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 兄弟 TN-2325 \HL2260粉盒 | 8 | 1280.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 9 | 兄弟 TN-2115 墨粉/碳粉 | 19 | 1140.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2115 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |