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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7624
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S63 中性笔 | 20 | 720.0 | 得力/deli\S63 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 64103 文件袋 | 40 | 600.0 | 得力/deli\64103 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-109K 3M 多功能插座 | 10 | 600.0 | 公牛/BULL\GN-109K 3M | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 100 | 850.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7391 彩色复印纸 | 33 | 356.4 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 20 | 250.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |