开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0457
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A-4一次性 塑料水杯180ml 2000只/件 | 5 | 475.0 | 富强\A-4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 | 5 | 60.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 26925 垃圾袋 | 10 | 280.0 | 安赛瑞\26925 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6600ES 中性笔(黑)(单位:盒) | 80 | 720.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |