四公司泸渝项目采购办公材料一批

发布时间: 2026年01月03日
摘要信息
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投标截止时间
关键信息
招标详情
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发布时间:2026-01-03 10:11:20
截止时间:2026-01-06 10:00:00 加急标书代写
期望收货期:2026-01-07 — 2026-01-09
交货期要求:自下单后3天内交货至指定地点
价格有效期:2026-01-03 — 2026-12-31
询价单编号:****
收货地区:** ** **县 **收费站院内
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
行号 物料编码 物料名称 品牌 型号 采购量 公司主体 是否送样 对供应商附言
1 1
橱柜
物料描述:1.2米*0.75米
1.2米*0.75米 5.5米 不送样
2 2
洗菜盆双盆
物料描述:304不锈钢
304不锈钢 1套 不送样
3 3
洗菜单盆
物料描述:304不锈钢
304不锈钢 1套 不送样
4 4
茶吧机
物料描述:海尔冷暖双用
海尔冷暖双用 2个 不送样
5 5
餐桌/餐椅
物料描述:80cm*180cm实木配4把椅子
80cm*180cm实木配4把椅子 1套 不送样
6 6
圆餐桌/餐椅
物料描述:直径1.2米配8把椅子
直径1.2米配8把椅子 1套 不送样
7 7
墙架
物料描述:250cm*30cm
250cm*30cm 2个 不送样
8 8
储物架
物料描述:130cm*30cm
130cm*30cm 1个 不送样
9 9
落地空调
物料描述:海尔3匹
海尔3匹 1个 不送样
10 10
茶餐桌
物料描述:120*60*55cm**石加厚带沙发
120*60*55cm**石加厚带沙发 2组 不送样
11 11
地柜
物料描述:三层、80cm*120cm
三层、80cm*120cm 1个 不送样
12 12
洗澡间置物架
物料描述:80*120cm
80*120cm 2套 不送样
13 13
洗漱镜
物料描述:3米*1米
3米*1米 1个 不送样
14 14
淋浴器
物料描述:**调温增压花洒
**调温增压花洒 2个 不送样
15 15
浴霸
物料描述:2200W
2200W 2个 不送样
16 16
热水器
物料描述:海尔3000W
海尔3000W 2个 不送样
17 17
洗衣机
物料描述:海尔8kg
海尔8kg 1个 不送样
18 18
烘干机
物料描述:海尔
海尔 1个 不送样
19 19
洗漱台
物料描述:带镜子
带镜子 1个 不送样
20 20
洗衣盆
物料描述:定做内嵌式
定做内嵌式 2个 不送样
21 21
悬浮式晾衣架
物料描述:/
/ 2套 不送样
22 22
衣服挂钩
物料描述:铝合金
铝合金 2个 不送样
23 23
桌面置物架
物料描述:/
/ 2个 不送样
24 24
长条椅
物料描述:不锈钢60cm*100cm
不锈钢60cm*100cm 2个 不送样
25 25
洗手池
物料描述:陶瓷内嵌式
陶瓷内嵌式 1个 不送样
26 26
洗手液机
物料描述:/
/ 1个 不送样
27 27
烘手机
物料描述:/
/ 1个 不送样
28 28
吹风机
物料描述:带支架
带支架 1个 不送样
29 29
抽纸盒
物料描述:卷纸
卷纸 1个 不送样
30 30
报刊架
物料描述:/
/ 1个 不送样
31 31
抽油烟机
物料描述:海尔
海尔 1个 不送样
32 32
厨房操作台
物料描述:不锈钢定做
不锈钢定做 1个 不送样
33 33
洗碗池
物料描述:不锈钢
不锈钢 1个 不送样
采购要求
报价要求:需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税普通发票
交易方式:账期支付(在结算对账后360天内付款)
支付方式:网商银行融易收(对公转账)、线下支付
经营地址:
注册资金:大于等于50万元
证照要求:营业执照
经营模式:生产加工
补充说明描述:

1、报价包含材料、拆除、运输,每次供货必须送至指定目的地。质量不合格,我方有权拒绝结算。 产品必须符合国标及相应的技术标准与行业标准;满足我方试验实、监理、业主等要求,否则退回,产生费用自行承担。
2、所报单价为综合单价(即包括但不限于运输、税费、装卸费、质保、售后服务等到达指定卸货地点途中所发生的所有费用);
3、需提供增值税普通发票;
4、随货附带产品合格证和检测证明;供方确保产品质量及安全性能良好,如遇尺寸不符合规定或产品损坏不能使用等质量问题,供方需无条件更换或退货,产生费用由供方承担;
5、请勿乱报价,不允许对询价单商品部分报价,谢谢**!
6.本次报价为施工完成并验收合格的费用。
7.开发票必须携带施工完现场开具的原始入库验收单,否则不予以收发票。
8.请认真查看要求严谨报价,并确保报价真实有效,恶意报价、不按要求报价的供应商,我公司将其列入供应商黑名单,****公司一切招标活动,并向大企采工作台举报。经需方确认供货商下单后,供应商应需尽快备货到达现场施工。
9.必须按照规定的品牌及型号来供货。按时供货,未按规定供货的,退回货物,不予下单。
10.无预付款,乙方供货完毕后对账结算,并开具增值税普通发票,甲方收到发票挂账,根据业主工程计量付款情况360个工作日内付清全部货款。如因业主延迟支付计量款导致甲方未付款的,供应商应表示理解,不向甲方要求支付比例的材料进度款及承担违约责任。
报价前请咨询,避免盲目报价!!!
请确认收货地点后,送货上门,不接受自提!!!
自下单之日起,3天内必须到达指定地点施工!!!
请务必携带发货单,否则我方有权拒绝对账结算!!!
发货单应注明物品名称、型号、数量、规范要求,以及公司名称,发货日期,联系人,电话等详细信息。
我单位郑重提醒:请投标单位仔细阅读询价单后认真报价。 为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的投标单位,我方会将其列入投标单位黑名单,限制其在“采购平台”****公司的交易行为。

补充说明附件:
网购文件描述:
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