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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3132
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶布、双面胶、液体胶等 | 1 | 982.68 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 签字笔一批 | 1 | 12220.8 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 3 | 印泥、印油等一批 | 1 | 604.2 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 篮球 | 31 | 3274.84 | 斯泊丁\ | 验收通过 | |
| 5 | 象棋、围棋、军棋一批 | 1 | 1580.8 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 订书机、订书针、回形针、取钉器一批 | 1 | 950.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 5号、7号电池 | 1 | 2675.2 | 南孚/nanfu\ | 验收通过 | |
| 8 | 标签纸、便利贴 | 1 | 346.56 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 乒乓球拍、球等 | 1 | 3002.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 会议记录本B5 | 72 | 547.2 | \ | 验收通过 | |
| 11 | A4、A3纸一批 | 1 | 17065.8 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 文件夹、档案盒、档案袋、资料册、文件栏等一批 | 1 | 3622.16 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 毽子 | 22 | 50.16 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 羽毛球拍、球等 | 1 | 5280.48 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 长尾夹 | 1 | 1605.12 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |