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一、采购人名称: ****员会
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 7.00 | 10 | 70 |
| 2 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M GABS916K6 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 曼蒂克 A4折纸 折纸/手工纸 | 曼蒂克A4折纸 | 箱 | 1.00 | 175 | 175 |
| 4 | 真彩 GP-009 中性笔 | 真彩/TruecolorGP-009 | 盒 | 36.00 | 1 | 36 |
| 5 | 得力 TJ108 剪刀 | 得力/deliTJ108 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 6.00 | 5 | 30 |
| 7 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 8 | 三木 8202 三木(SUNWOOD) 订书钉(订书针) | 三木/Sunwood8202 | 盒 | 9.00 | 2 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****员会
联系人: 袁超
联系电话: 188****9520
传真:
地址: **县银**路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: