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一、采购人名称: ****员会
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5# 7# 充电电池 | 南孚/NANFU5# 7# | 节 | 60.00 | 3 | 180 |
| 2 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 盒 | 4.00 | 180 | 720 |
| 3 | 齐心 C5809 日记本 (会议记录本) | 齐心/ComixC5809 | 本 | 6.00 | 25 | 150 |
| 4 | 齐心 C330 文件袋(扣袋) | 齐心/ComixC330 | 个 | 13.00 | 1 | 13 |
| 5 | 啄木鸟 光盘袋/光盘 | 啄木鸟/PLOVER50片 / 盒 | 片 | 1.00 | 125 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****员会
联系人: 袁超
联系电话: 188****9520
传真:
地址: **县银**路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: