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一、采购人名称: ********学校)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2026000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 0885 排球 | 狂神0885, | 个 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 2 | 安格耐特 F2100 羽毛球拍2个/副 | 安格耐特/AgniteF2100, | 副 | 25.00 | 45 | 1125 |
| 3 | 世达 SB344G足球 | 世达/STARSB344G, | 件 | 40.00 | 120 | 4800 |
| 4 | 红双喜 402 12只/筒羽毛球 | 红双喜/DHS402, | 筒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 5 | 得力 18700 计数跳绳 | 得力/deli18700, | 条 | 200.00 | 13 | 2600 |
| 6 | 川云健 CYJ-073 吸汗篮球(李宁同款皮革) | 川云健CYJ-073, | 个 | 30.00 | 75 | 2250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********学校)
联系人: ****小学(陈景莉)
联系电话: 150****7184
传真:
地址: ****办事处西河社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: