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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7023
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V2239维达超韧3层面巾纸130抽6包装 | 1 | 18.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 百岁山矿泉水348ml | 6 | 210.0 | 百岁山/Ganten\348ml | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 公牛插排M1330-3米 | 15 | 675.0 | 公牛/BULL\M1330-3米 | 验收通过 | |
| 4 | 8A外贸杯 | 8 | 80.0 | 无品牌\8A外贸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 苏泊尔 苏泊尔超保温壶家用大容量暖瓶热水壶316L不锈钢暖壶热水瓶保温瓶 | 1 | 296.5 | 苏泊尔/SUPOR\热水壶316L | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力3853财务装订机铆管(100根/盒) | 1 | 85.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 7 | A4凭证盒 | 100 | 400.0 | 无品牌\A4凭证盒 | 验收通过 | |
| 8 | A4会计封皮 | 150 | 150.0 | 无品牌\A4会计封皮 | 验收通过 | |
| 9 | 金蝶 金蝶KPJ107S财务记账凭证 | 2 | 236.0 | 金蝶\KPJ107S | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |