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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0242
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 洗洁精 4kg 洗洁精 | 10 | 400.0 | 雕牌\洗洁精 4kg | 验收通过 | |
| 2 | 网线带电源一体线 其它网络设备 | 141 | 423.0 | 无品牌\网线带电源一体线 | 验收通过 | |
| 3 | 天勤 2441 粉盒 | 10 | 1200.0 | 天勤\2441 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 笔记本零部件 | 3 | 540.0 | 金士顿/Kingston\DDR4 8G | 验收通过 | |
| 5 | 亚太森博 纸向前A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 亚太森博\纸向前A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |