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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6196
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 一体式竹扫把3.5斤 竹扫把 | 5 | 94.0 | 卫洋\一体式竹扫把3.5斤 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 胶棒 | 1 | 12.9 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 航空 高档无尘粉笔 粉笔 | 1 | 105.0 | 航空/Hangkong\高档无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 4 | 狂神 KS1000 篮球 | 1 | 78.0 | 狂神\KS1000 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-606 电源插座 | 1 | 31.6 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 4 | 159.6 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |