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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 手摇小国旗4228纺织包/兜/带 | 8 | 256.0 | 得力/deli\4228 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水 | 20 | 650.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVQ 959 晨光/M GA4 打印/复印纸 | 10 | 1920.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G)文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 单卷装AJD97395 | 35 | 77.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心/comix 齐心 A1296 档案盒 | 12 | 234.0 | 齐心/Comix\A1296 | 验收通过 | |
| 6 | 禧天龙 禧天龙D-2114塑料凳子蓝色 | 160 | 4480.0 | 禧天龙/Citylong\D-2114 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |