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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********24111601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 会议记录牌 | 得力1653 | 个 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 2 | 得力 皮纹纸 | 得力/deli7788 | 包 | 7.00 | 23 | 161 |
| 3 | 德知品 Q2612A 硒鼓 | 德知品Q2612A | 支 | 3.00 | 190 | 570 |
| 4 | 德知品 CC388A易加粉 硒鼓 | 德知品CC388A易加粉 | 支 | 2.00 | 190 | 380 |
| 5 | 西数 My Passport Ultra 移动硬盘 | 西数/WDMy Passport Ultra | 个 | 1.00 | 550 | 550 |
| 6 | 惠普 388A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP388A | 支 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱丽范
联系电话: 10000
传真:
地址: 曙光大街2129号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: