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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 朗捷 LG-JSB-0207 听课记录本 | 朗捷/LONGELG-JSB-0207, | 本 | 30.00 | 3 | 90 |
| 2 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409, | 块 | 300.00 | 1.2 | 360 |
| 3 | 中华 6151 铅笔 | 中华/Zhonghua6151, | 盒 | 60.00 | 9 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 522****10030
联系电话: 152****6167
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: