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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********965********2026000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贵鑫 500g 84消毒液 | 贵鑫500g, | 箱 | 90.00 | 3 | 270 |
| 2 | 伟盛 4K 卡纸 | 伟盛4K, | 张 | 520.00 | 0.8 | 416 |
| 3 | 优智风 YZF-K800A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 | 优智风YZF-K800A, | 个 | 36.00 | 11 | 396 |
| 4 | 超威 除菌洁厕精900g 去黄去渍去污 | 超威除菌洁厕精900g, | 瓶 | 36.00 | 9.9 | 356.4 |
| 5 | 元浩 180G/4K 卡纸 | 元浩180G/4K, | 张 | 60.00 | 8 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘艳情
联系电话: 153****1451
传真:
地址: ******办事处****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: