关于纸杯的网上超市合同公告

发布时间: 2026年01月04日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 520********020********2026000201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 19203 228ml加厚一次性 白色条纹 50只装 纸杯 得力/deli19203, 2.00 7.5 15
2 得力 18168-03 新国标得力6组合孔 3米 (白) 插线板 接线板电源插座 得力/deli18168-03, 10.00 44 440
3 晨光 k35 黑色 12支/盒 0.5mm 中性笔 晨光/M Gk35, 5.00 21.6 108
4 得力 7534 橡皮 得力/deli7534, 4.00 1.5 6
5 得力 8551ES 票夹/长尾夹 得力/deli8551ES, 3.00 10 30
6 得力 0367 省力订书机 得力/deli0367, 10.00 25 250
7 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 得力/deli0013, 4.00 1.5 6
8 得力7093固体胶(白)(只) 得力/deli7093, 3.00 3.5 10.5
9 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) 得力/deli0018, 6.00 1.5 9

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 魏清辰

联系电话: 182****4957

传真:

地址: **省**市**区**大道1119号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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