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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7031
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的风扇循环扇 | 3 | 1014.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 美的电热壶SH17X1一100A | 4 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 稻草熊8221一88升宝贝整理箱 | 2 | 137.6 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 22 | 1254.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 扫把套装 | 2 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 纸杯 | 20 | 298.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 吸水拖把 | 4 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 洗手液 | 7 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 001 wjj-01 文件夹档案夹 | 16 | 640.0 | 001\wjj-01 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 0478省力订书机(订书机/彩盒) | 8 | 240.08 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli 9835五联文件框 文件栏 (灰白)(只) | 10 | 345.0 | 得力/deli\9835 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |