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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********560********2025003606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金得利 Q325 25mm A4抽杆文件夹 | 金得利/KinaryQ325, | 个 | 75.00 | 3 | 225 |
| 2 | 得力 63104 抽杆夹 1个 | 得力/deli63104, | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 3 | 得力 JDS241-3 电脑连打纸 | 得力/deliJDS241-3, | 箱 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 4 | 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(黑)(20支/盒) | 得力/deliS760, | 盒 | 60.00 | 12 | 720 |
| 5 | 得力6824 小双头记号笔(黑) 12支/包 | 得力/deli得力6824, | 支 | 20.00 | 24 | 480 |
| 6 | 得力 18169-05 5米 电源插座 | 得力/deli18169-05, | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘光花
联系电话: 151****3018
传真:
地址: ****中心第二办公区西楼4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: