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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 10110 HDMI线 | 绿联/Ugreen10110 | 条 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 金士顿 SDCE/128GB 存储卡 | 金士顿/KingstonSDCE/128GB | 件 | 1.00 | 90 | 90 |
| 3 | 奔图 PD-201 硒鼓 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 4.00 | 80 | 320 |
| 4 | 天威 CC388A加黑碳粉 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITECC388A加黑碳粉 | 瓶 | 38.00 | 10 | 380 |
| 5 | 天威 LQ630K 色带 | 天威/PRINT-RITELQ630K | 支 | 40.00 | 9.5 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴绪君
联系电话: 138****5151
传真:
地址: **市**街池水村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: