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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2025003001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 GP317 大容量中性笔 | 齐心/ComixGP317, | 盒 | 3.00 | 22 | 66 |
| 2 | 得力 7103 36g胶棒 | 得力/deli7103, | 支 | 60.00 | 1.7 | 102 |
| 3 | 得力 TD501 美工刀 | 得力/deliTD501, | 把 | 30.00 | 6 | 180 |
| 4 | 得力 VP186 2B橡皮 | 得力/deliVP186, | 块 | 30.00 | 1.2 | 36 |
| 5 | 得力 S838 2B铅笔 | 得力/deliS838, | 套 | 30.00 | 4.2 | 126 |
| 6 | 得力 DLSX-6600 中性笔0.5mm | 得力/deliDLSX-6600, | 盒 | 3.00 | 14 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨昌骏
联系电话: 182****5663
传真:
地址: **市**区影山湖街道长征路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: