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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N682********251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 TL-413H 粉盒 | 奔图/PantumTL-413H | 个 | 15.00 | 30 | 450 |
| 2 | 得力 9860 印油/印泥/** | 得力/deli9860 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 易利丰 A4 250g 10色 卡纸 | 易利丰/elifoA4 250g 10色 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 8.00 | 100 | 800 |
| 5 | 联想 F309Pro 移动硬盘 | 联想/lenovoF309Pro | 块 | 1.00 | 360 | 360 |
| 6 | 南孚 2号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU2号碱性电池 | 节 | 5.00 | 3 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娜迪娜﹒吾伦汗
联系电话: 136****9230
传真:
地址: **区**西路131****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: