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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 TE201 算术型计算器 多功能计算器 | 得力/deliTE201 | 个 | 20.00 | 30 | 600 |
| 2 | DSB 4625 纸类标签 不干胶标签贴纸 | DSB4625 | 包 | 40.00 | 8 | 320 |
| 3 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 48.00 | 9 | 432 |
| 4 | 修正液/修正带/修正贴 得力VR120修正液 | 得力/deliVR120 | 支 | 240.00 | 3 | 720 |
| 5 | 记号笔/粗笔 得力6824记号笔(黑、红) | 得力/deli6824 | 盒 | 120.00 | 18 | 2160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙明明
联系电话: 189****3992
传真:
地址: **市文化路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: