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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 支 | 147.00 | 1 | 147 |
| 2 | 晨光 ACP95807 36色水彩笔 | 晨光/M GACP95807 | 盒 | 51.00 | 18 | 918 |
| 3 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 晨光/M GAGPK3508 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 4 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 中华牌101 2B | 支 | 36.00 | 0.8 | 28.8 |
| 5 | 得力 HW112 善琏湖毛笔 | 得力/deliHW112 | 支 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | 得力 74292墨汁/文房墨汁 | 得力/deli74292 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 优奇 9014 超轻粘土(36色)彩泥/橡皮泥 | 优奇9014 | 盒 | 182.00 | 15 | 2730 |
| 8 | 得力 2056 美工刀 | 得力/deli2056 | 把 | 47.00 | 4 | 188 |
| 9 | 南孚 5号/7号电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何娅婷
联系电话: 136****1393
传真:
地址: **市**区石人沟村红湾路911号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: