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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 台 | 1.00 | 95 | 95 |
| 2 | 三匠 雪锹 锹 | 三匠雪锹 | 把 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 三匠 雪锹 锹 | 三匠雪锹 | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 128GB | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 5 | 齐心 AP-118 档案袋 | 齐心/ComixAP-118 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 6 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 得力/deliS656(12支盒装) | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 7 | 得力 5603 档案盒 收纳盒立式 | 得力/deli5603 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 8 | 卫洋 大扫把 扫把 芨芨草 | 卫洋大扫把 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 9 | 齐心 A856 文件夹 | 齐心/ComixA856 | 包 | 8.00 | 15 | 120 |
| 10 | 晨光 ABS91603 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS91603 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 得力 0370 订书机 | 得力/deli0370 | 台 | 1.00 | 10 | 10 |
| 12 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 13 | 霏羽平板刀切纸 平板卫生纸 | 霏羽霏羽平板刀切纸 | 件 | 5.00 | 65 | 325 |
| 14 | 汰渍 218g*20袋 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide218g*20袋 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 15 | 得力 S241-3 1/2CS 电脑连打纸 | 得力/deliS241-3 1/2CS | 箱 | 3.00 | 95 | 285 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨丽婷
联系电话: 130****0917
传真: 0999-****301
地址: ****市克伯克于孜大街1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: