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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5502 文件袋 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 64504 塑料板夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\64504 | 验收通过 | |
| 3 | 玛丽文化 A4彩纸 | 15 | 225.0 | 玛丽文化\A4 70G | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 30.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 5 | 得培力 D-55 档案盒 | 10 | 70.0 | 得培力/depli\D-55 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 信纸/公文纸 | 10 | 20.0 | 得力/deli\3430 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 | 8 | 80.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 8 | 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 6 | 1080.0 | 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |