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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4013X****19201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2245 剪刀 | 晨光/M GASSN2245 | 套 | 30.00 | 6 | 180 |
| 2 | 金号 3149H 毛巾/面巾/方巾 | 金号3149H | 条 | 3.00 | 4 | 12 |
| 3 | 得力 NS316 记事本 文化用品会议记录本 | 得力/deliNS316 | 本 | 10.00 | 19 | 190 |
| 4 | 得力 27037 档案盒 | 得力/deli27037 | 件 | 30.00 | 9 | 270 |
| 5 | 得力 33604 文化用品宽胶带 | 得力/deli33604 | 卷 | 10.00 | 7 | 70 |
| 6 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 7 | 得力 929 透明抽杆夹加厚 | 得力/deli929 | 个 | 25.00 | 20 | 500 |
| 8 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苗立龙
联系电话: 132****3385
传真:
地址: **县大河镇甘露川路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: