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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-603 双排插板 | 公牛/BULLGN-603, | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
| 2 | 得力 0349 订书机 | 得力/deli0349, | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 3 | 领盛 兄弟2350/联想2451 硒鼓 | 领盛兄弟2350/联想2451, | 支 | 4.00 | 160 | 640 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋发顺
联系电话: 135****6146
传真:
地址: **省**市五里乡**村9组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: