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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********527********2026000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ140胶棉拖把 | 得力/deliLQ140, | 把 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 南孚 聚能环4代7号60粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代7号60粒, | 盒 | 1.00 | 180 | 180 |
| 3 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池60粒装 | 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装, | 盒 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李海平
联系电话: 153****7160
传真:
地址: **镇**大道旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: