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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1890
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 东哥 背心垃圾袋 垃圾袋60*80 | 100 | 260.0 | 东哥\背心垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 JX024 卷筒纸 大卷纸公用3层大盘纸卷筒卫生纸 12卷/箱 | 10 | 158.0 | 洁柔\JX024 | 验收通过 | |
| 3 | 梅花 BC9040 挂锁 | 10 | 60.0 | 梅花\BC9040 | 验收通过 | |
| 4 | 超凡 CF19 厨房点火器/点火棒/打火机 | 6 | 6.0 | 超凡\CF19 | 验收通过 | |
| 5 | 锦瑞 1盒 蚊香/蚊香液 檀香 | 80 | 320.0 | 锦瑞\1盒 | 验收通过 | |
| 6 | 家居消毒液 倍诺洁84消毒液500g | 140 | 280.0 | 倍诺洁\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 7 | ** 735985 竹扫把 | 20 | 316.0 | **\735985 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |