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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2269
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5695 牛皮纸档案盒100mm | 50 | 450.0 | 得力/deli\5695 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6009 剪刀 | 24 | 168.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 3 | 构思 121-1 不干胶标签 50张/包 | 24 | 108.0 | 构思\121-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 60 | 780.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 固体胶水/胶棒 12支/盒 | 2 | 36.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 75mm档案盒 | 36 | 360.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 2粒装 | 250 | 625.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |