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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6632
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天喜 塑杯 | 12 | 72.0 | 天喜\天喜(TIANXI)1 | 验收通过 | |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 15 | 450.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 20 | 600.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S940 铅笔 | 30 | 330.0 | 得力/deli\S940 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 15 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 500g 洁厕剂 | 30 | 210.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63101 文件夹 文件夹 | 20 | 140.0 | 得力/deli\63101 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0460F 订书机 | 20 | 400.0 | 得力/deli\0460F | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 MQ-A007B-CS LED灯泡 | 20 | 200.0 | 公牛/BULL\MQ-A007B-CS | 验收通过 | |
| 10 | 福源 JR706 扫把 | 12 | 120.0 | 福源\JR706 | 验收通过 | |
| 11 | 清风抽纸 抽纸 | 20 | 320.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 地插 | 8 | 544.0 | 公牛/BULL\GD1Z223 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 35 | 420.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 FB550 学生用笔记本 | 60 | 240.0 | 得力/deli\FB550 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光中性笔 | 60 | 720.0 | 晨光/M G\13608 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |