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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9463
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 8 | 240.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S940 铅笔 | 15 | 165.0 | 得力/deli\S940 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 10 | 40.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 73345 文件袋 | 60 | 60.0 | 得力/deli\73345 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 78554 票夹/长尾夹 | 12 | 108.0 | 得力/deli\78554 | 验收通过 | |
| 6 | 梅花 铝合金挂锁 | 15 | 150.0 | 梅花\LS2960 | 验收通过 | |
| 7 | 福源 JR706 扫把 | 6 | 60.0 | 福源\JR706 | 验收通过 | |
| 8 | 清风抽纸 抽纸 | 20 | 320.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 地插 | 7 | 476.0 | 公牛/BULL\GD1Z223 | 验收通过 | |
| 10 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 FB550 学生用笔记本 | 30 | 120.0 | 得力/deli\FB550 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光中性笔 | 30 | 360.0 | 晨光/M G\13608 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |