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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2803
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0468 订书机 | 3 | 90.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33107 中性笔 | 12 | 300.0 | 得力/deli\33107 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 3 | 28.2 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DP701 长尾夹 | 7 | 126.0 | 得力/deli\DP701 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒 | 24 | 408.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 6 | 168.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 固体胶 | 3 | 90.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |