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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4207
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 3 | 84.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT32150 抽纸 | 3 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 EB18 中性笔 | 1 | 10.0 | 齐心/Comix\EB18 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92627 订书钉 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\ABS92627 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 档案盒 | 36 | 252.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |