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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025003419
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AST97409 跳绳 | 晨光/M GAST97409, | 根 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 杜威克 DWK7754 呼啦圈 | 杜威克DWK7754, | 个 | 15.00 | 45 | 675 |
| 3 | 得力 分页纸/索引纸 | 得力/deli8K, | 张 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 天福 PC3830A 计时器/计步器 | 天福PC3830A, | 个 | 5.00 | 120 | 600 |
| 5 | 狂神 KS0317 跳绳 | 狂神KS0317, | 根 | 10.00 | 35 | 350 |
| 6 | 听雨轩 CC8103 马克笔 | 听雨轩CC8103, | 盒 | 10.00 | 18.8 | 188 |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 11.00 | 10 | 110 |
| 8 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024, | 盒 | 39.00 | 3 | 117 |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 瓶 | 40.00 | 3 | 120 |
| 10 | 狂神 0886 排球 | 狂神0886, | 个 | 9.00 | 75 | 675 |
| 11 | 狂神 篮球 | 狂神KS8601, | 个 | 5.00 | 125 | 625 |
| 12 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 13 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416, | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 万军
联系电话: 159****3346
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: