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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玖慕(JIUMU)SZ058围巾 | 玖慕/JIUMU围巾 | 件 | 15.00 | 40 | 600 |
| 2 | 紫湖100****12988毽子 | 紫湖毽子 | 件 | 30.00 | 7 | 210 |
| 3 | 得力(deli)HM515-24水彩笔 | 得力/deliHM515-24 | 件 | 15.00 | 25 | 375 |
| 4 | 剃须刀/刀片 飞利浦S3886电动剃须刀 | 飞利浦/PhilipsS3886 | 件 | 7.00 | 110 | 770 |
| 5 | 清扬 清爽控油型 500ml 头发清洁/洗发水 | 清扬/CLEAR清爽控油型 500ml | 套 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 6 | 舒肤佳 纯白清香400ml 沐浴露 | 舒肤佳/safeguard纯白清香400ml | 瓶 | 18.00 | 40 | 720 |
| 7 | 得力 B19 学生书包 | 得力/deliB19 | 个 | 15.00 | 80 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李**
联系电话: 152****1166
传真:
地址: **地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: