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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K610****251001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天顺 耐油橡胶手套 | 天顺橡胶手套 | 双 | 5.00 | 8 | 40 |
| 2 | 得力 桌牌 | 得力/deli9294 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 3 | 齐心 C7011 记事本 | 齐心/ComixC7011 | 本 | 2.00 | 38 | 76 |
| 4 | 得力 资料册 | 得力/deli5006ES | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 5 | 得力7375复印纸-A3-70G-4包(绿色)(单位: 4包/箱) | 得力/deli7375 | 箱 | 10.00 | 185 | 1850 |
| 6 | 得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli9560 | 包 | 10.00 | 14 | 140 |
| 7 | 得力 18500 碱性5号电池2粒卡装(黑) | 得力/deli18500 | 卡 | 5.00 | 5 | 25 |
| 8 | 得力 30205 得力 30205 透明封箱胶带48mm*100y*50um(单位:卷) | 得力30205 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 9 | 得力/deli 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 | 得力/deli5953 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 10 | 得力 13567 电话机(混)(台) | 得力/deli13567 | 台 | 1.00 | 100 | 100 |
| 11 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0011 | 盒 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 寇艳
联系电话: 310
传真:
地址: **省**县明月镇经贸大厦5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: