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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K610****25405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 得印 书立/阅读架 | 得印/Befon黑色3563 | 付 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 得力 WP3180-01 卫生间专用擦手纸 | 得力/deliWP3180-01 | 件 | 2.00 | 155 | 310 |
| 4 | 得力 83637 卡纸 | 得力/deli83637 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULLGN-B3033 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 6 | 晨光 APYF4T74 记事本/记录本 | 晨光/M GAPYF4T74 | 本 | 3.00 | 25 | 75 |
| 7 | 齐心 AP-117 档案袋 | 齐心/ComixAP-117 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
| 8 | 晨光 ACT75701 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT75701 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 9 | 得力 桌牌/台牌 | 得力/deli9294 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
| 10 | 得力 19211 纸杯 | 得力/deli19211 | 袋 | 10.00 | 10 | 100 |
| 11 | 得力/deli 787电话机 电话机 座机 | 得力/deli787 | 件 | 1.00 | 88 | 88 |
| 12 | 得力7154便条贴五色便条纸便利贴彩色N次贴指示标签办公用品文具 | 得力/deli7154 | 包 | 1.00 | 3 | 3 |
| 13 | 南孚 /NANFU 7号AAA电池聚能环碱性1粒、1板装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 粒/板 | 10.00 | 5 | 50 |
| 14 | 账本/100页/200页/总账/保管账/三栏明细账/银行存款日记账/现金日记账/多栏明细账/材料明细账/固定资产明细分类账/管理费用明细账/库存商品明细账 | 无品牌账本 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 15 | 账本/100页/200页/总账/保管账/三栏明细账/银行存款日记账/现金日记账/多栏明细账/材料明细账/固定资产明细分类账/管理费用明细账/库存商品明细账 | 无品牌账本 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 16 | 账本/100页/200页/总账/保管账/三栏明细账/银行存款日记账/现金日记账/多栏明细账/材料明细账/固定资产明细分类账/管理费用明细账/库存商品明细账 | 无品牌账本 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 17 | 账本/100页/200页/总账/保管账/三栏明细账/银行存款日记账/现金日记账/多栏明细账/材料明细账/固定资产明细分类账/管理费用明细账/库存商品明细账 | 无品牌账本 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 寇艳
联系电话: 176****6688
传真:
地址: **省**县明月镇经贸大厦5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: