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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7458 文稿纸/草稿纸 多瑙河A4文稿纸 | 得力/deli7458 | 箱 | 7.00 | 220 | 1540 |
| 2 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 3.00 | 35 | 105 |
| 3 | 得力 0433 订书机 | 得力/deli0433 | 台 | 3.00 | 25 | 75 |
| 4 | 天章 云彩纸 云彩皮纹纸 | 天章/TANGO云彩纸 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 5 | 晨光 7103 胶棒 | 晨光/M G7103 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 6 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0052 | 件 | 10.00 | 7 | 70 |
| 7 | 得力 24819 奖状/证书 荣誉证书 | 得力/deli24819 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 8 | 得力 2045 美工刀 | 得力/deli2045 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 9 | 得力 5664-75 档案盒 | 得力/deli5664-75 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 10 | 得力 5925 文书档案盒 | 得力/deli5925 | 包 | 8.00 | 50 | 400 |
| 11 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22215 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 12 | 得力 23210 日记本 软皮本 | 得力/deli23210 | 件 | 13.00 | 25 | 325 |
| 13 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30914 | 卷 | 3.00 | 75 | 225 |
| 14 | 得力 5534 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli5534 | 件 | 20.00 | 25 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冉洁
联系电话: 182****5069
传真:
地址: **县齐勒乌泽克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: