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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N768********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553S | 盒 | 25.00 | 25 | 625 |
| 2 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 8.00 | 60 | 480 |
| 3 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 110.00 | 14.5 | 1595 |
| 4 | 得力 5047蓝 文件夹 | 得力/deli5047蓝 | 个 | 35.00 | 13.9 | 486.5 |
| 5 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 10.00 | 9.2 | 92 |
| 6 | 晨光 AWP30401 铅笔 | 晨光/M GAWP30401 | 件 | 5.00 | 19.8 | 99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘大利
联系电话: 136****4259
传真:
地址: 大布苏镇兰字村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: