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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3022K20262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 圣托 STK-S4 开水器/开水器底座 | 圣托/ShentopSTK-S4 | 件 | 4.00 | 180 | 720 |
| 2 | 碧丽 JO-4Q 开水器 | 碧丽/biliJO-4Q | 台 | 4.00 | 650 | 2600 |
| 3 | 有美 刷子/马桶刷 | 有美刷子 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 爱博 638341 空气净化剂/空气**剂 | 爱博638341 | 瓶 | 150.00 | 8.5 | 1275 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 翟旭阳
联系电话: 131****6226
传真:
地址: **县公格尔路169号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: