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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********26402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5342 强力双夹文件夹 | 得力/deli5342 | 个 | 16.00 | 7.5 | 120 |
| 2 | 得力 73150 文件袋 | 得力/deli73150 | 个 | 14.00 | 5 | 70 |
| 3 | 得力 71065 橡皮 | 得力/deli71065 | 块 | 1.00 | 0.73 | 0.73 |
| 4 | 得力 33427 彩色燕尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 8.00 | 14 | 112 |
| 5 | 得力 2091 壁纸刀 | 得力/deli2091 | 把 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 得力 64506 板夹 | 得力/deli64506 | 个 | 16.00 | 14.5 | 232 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹长城
联系电话: 135****0110
传真:
地址: **市创业大街4889号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: