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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4055
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 固体胶 胶棒 | 15 | 22.5 | 得力/deli\7102 固体胶 | 验收通过 | |
| 2 | 爱国者 A58优越蓝牙版 扩音器 | 6 | 390.0 | 爱国者/aigo\A58优越蓝牙版 | 验收通过 | |
| 3 | 游乐场/体育场馆设施/标志杆 | 18 | 504.0 | 无品牌\标志杆 | 验收通过 | |
| 4 | 飞利浦 36W紫外线消毒灯 杀菌灯 | 5 | 925.0 | 飞利浦/Philips\36W紫外线消毒灯 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 工业胶带 红色胶带 | 18 | 180.0 | 得力/deli\352 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 30 | 720.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |