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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5750F20262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 镀镍图钉0040 别针/回形针/大头针 图钉 | 得力/deli镀镍图钉0040 | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 2 | 晨光 ABS92605 图钉/工字钉 工字钉 | 晨光/M GABS92605 | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
| 3 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB411 | 筒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 宝克 MP2913-48 马克笔 | 宝克/BaokeMP2913-48 | 盒 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 卡纸 | 无品牌卡纸 | 张 | 65.00 | 1 | 65 |
| 6 | 得力 31405 胶棒/热熔胶棒 | 得力/deli31405 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
| 7 | 伊文 背胶袋/胶带 | 伊文16 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 8 | 教 教案本54课时 | 教16K | 本 | 3.00 | 8 | 24 |
| 9 | 即时贴6米 | 无品牌135 | 卷 | 4.00 | 25 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古再力阿依﹒艾尼瓦尔
联系电话: 153****3913
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: