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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3401
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2102 美工刀 | 45 | 607.5 | 得力/deli\2102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2079 美工刀 | 45 | 157.5 | 得力/deli\2079 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 1010 羽毛球拍 | 10 | 680.0 | 红双喜/DHS\1010 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 FH208 乒乓球拍 | 11 | 682.0 | 得力/deli\FH208 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 F2200 羽毛球 | 2 | 44.0 | 得力/deli\F2200 | 验收通过 | |
| 6 | 中华牌 6151-HB 铅笔 | 4 | 30.0 | 中华牌\6151-HB | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7312 胶水 | 4 | 144.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |