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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********252201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7900 | 本 | 8.00 | 8 | 64 |
| 2 | 得力 DLSX-A430 中性笔 | 得力/deliDLSX-A430 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 3 | 公牛 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长3米 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 6.00 | 60 | 360 |
| 4 | 晨光 APYY220B 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYY220B | 箱 | 4.00 | 180 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵子涵
联系电话: 138****1036
传真:
地址: **市**区人民大街6171号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: