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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2521801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天威 PLQ20K 色带框 | 天威/PRINT-RITEPLQ20K | 个 | 35.00 | 28 | 980 |
| 2 | 得力 ZG290 商标纸/标签纸 | 得力/deliZG290 | 卷 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 3 | 得力 L241-2-1/2CS 电脑连打纸 | 得力/deliL241-2-1/2CS | 箱 | 50.00 | 85 | 4250 |
| 4 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 个 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 100.00 | 12 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘宁
联系电话: 133****5530
传真:
地址: **市珠江路53号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: